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稅務(wù)審計(jì)和財(cái)務(wù)審計(jì)的區(qū)別

發(fā)布時間:2020-09-22

稅務(wù)審計(jì)和財(cái)務(wù)審計(jì),是企業(yè)中會遇到的兩種審計(jì)類型,可以說是企業(yè)中最常見的審計(jì)類型,但是兩者之間的區(qū)別相差還是很大的。稅務(wù)審計(jì)和財(cái)務(wù)審計(jì)的區(qū)別有概念的區(qū)別、審查內(nèi)容不同、審查目的不同、參與審計(jì)人員的區(qū)別等。

一、概念的區(qū)別

稅務(wù)審計(jì)主要是審查納稅人是否按稅法相關(guān)規(guī)定納稅,是否存在偷稅、漏稅行為,減稅和免稅的依據(jù)是否真實(shí),計(jì)算是否正確,以及企業(yè)對國家稅務(wù)法規(guī)的執(zhí)行情況。稅務(wù)審計(jì)一般情況是年終結(jié)算完畢時根據(jù)公司或相關(guān)部門的要求進(jìn)項(xiàng)審計(jì)。

財(cái)務(wù)審計(jì)指審計(jì)機(jī)關(guān)按照《中華人民共和國審計(jì)法》及其實(shí)施條例和國家企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的程序和方法對國有企業(yè)(包括國有控股企業(yè))資產(chǎn)、負(fù)債、損益的真實(shí)、合法、效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,對被審計(jì)企業(yè)會計(jì)報(bào)表反映的會計(jì)信息依法作出客觀、公正的評價(jià),形成審計(jì)報(bào)告,出具審計(jì)意見和決定。

二、審查內(nèi)容不同

稅務(wù)審計(jì)主要是看企業(yè)的納稅情況是否正確與完整。

財(cái)務(wù)審計(jì)主要是對公司審計(jì)截止日資產(chǎn)負(fù)債、利潤及利潤分配和現(xiàn)金流量情況的審核。

三、審查目的不同

稅務(wù)審計(jì)的目的,主要為了查看企業(yè)是否按規(guī)定交稅、有沒有偷稅漏稅行為,有沒有弄虛作假等情況。當(dāng)企業(yè)面臨稅務(wù)稽查、變更、并購等問題時,對企業(yè)進(jìn)行全面的稅務(wù)審計(jì),查漏補(bǔ)缺,并提出補(bǔ)救方案,最后能夠很好地通過稅務(wù)稽查。

內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)的目的,簡單的來講呢就是通過審計(jì)機(jī)構(gòu)幫助企業(yè)及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制存在的一些問題,增強(qiáng)企業(yè)活力。這是從審計(jì)的角度來說的,從企業(yè)的角度來看就是看看企業(yè)財(cái)務(wù)管理是否合乎規(guī)范、財(cái)務(wù)經(jīng)營是否真實(shí),以及內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)是否合理,最終的目的是讓企業(yè)發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,起到了監(jiān)督的作用。

四、參與審計(jì)人員的區(qū)別

稅務(wù)審計(jì)屬于外部審計(jì)項(xiàng)目,必須由稅務(wù)機(jī)關(guān)或有資質(zhì)的第三方稅務(wù)師、事務(wù)所進(jìn)行,不可由企業(yè)內(nèi)部人員進(jìn)行審查和出具報(bào)告。

財(cái)務(wù)審計(jì)屬于內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目,可由企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門人員進(jìn)行審查,也可以委托第三方會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行,審計(jì)報(bào)告通常是呈遞給企業(yè)管理人員。

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